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金税盘开了电子发票怎么打印?_金税盘怎么开打字复印方面的发票

商标 2023年11月07日 10:09 59 祥恒

大家好!今天让小编来大家介绍下关于金税盘开了电子发票怎么打印?_金税盘怎么开打字复印方面的发票的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.金税盘开了电子发票怎么打印?
2.金税盘怎么开打字复印方面的发票
3.金税盘电子发票教程

金税盘开了电子发票怎么打印?

金税盘开了电子发票

可以在增值税电子普通发票软件里面

找到这张发票,便可打印了。

是在开票系统中--报税处理--发票资料。

然后在发票资料里面可以看到需要的是几月份的专票、普票等,在这个页面的下方提供供选择的汇总表、正数发票清单、负数发票清单、废票发票清单等。

发票汇总表的上面列明了这个月购买的发票数量、开出的发票数量、库存的发票数量、负数发票数量、废票发票数量!下面是一张表列明销售收入、应交税金、和负数发票的销售收入、负数的应交税金及实际的销售收入、实际应交税金。

申报时必须提供发票汇总表、正数发票清单(这个清单上就详细的列明发票号码、购货单位税号、总金额、总税额),负数、废票发票清单。

金税盘怎么开打字复印方面的发票

增值税发票税控软件 金税盘怎样开发票步骤

我来答

lise8

LV.6 2017-04-19

点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项,系统弹出“发票号码确认”提示框

点击 “确认”按钮,系统弹出“增值税专用发票填开”窗口

客户编码库中取数据。点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮,便弹出“客户选择”窗口,选取一个客户并双击,则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。

填写商品信息:不带清单和折扣的发票:

1.点击“商品名称”编辑框右侧的按钮,便弹出“商品编码选择”窗口,用户可从中选取一种商品,然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮,则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。其中“单价”数值可以修改,“税率”可从下拉框中选择“16%、10%、6%、4%、3%、海洋石油”等税率。海洋石油版发票只能通过此处选择“海洋石油”税率来开具。

2.在“数量”一栏填写销售本商品的数量,然后按“回车”键,系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。

第二种:带折扣的发票:

当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时,就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。

1.利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后,首先选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行,然后点击工具条上的“”按钮(若本商品行处于编辑状态或不允许加折扣则该按钮被禁用),便弹出“折扣”对话框

2.在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行(含本行)商品需要统一加折扣,然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值,确认后即可对一行或多行商品加折扣。例如,在折扣行数处输入“3”,则代表从当前选中行向上的3行商品(含本行)都按本折扣率或折扣金额进行折扣。

第三种:带销货清单的发票:

在填开发票时,当客户所购商品的种类或项目较多,在一张发票上填写不下时,即商品行超过本类别发票所允许的最大开具行数时,可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票。

1.进入发票填开界面后,直接点击工具条上的“”按钮,系统弹出“销货清单填开”窗口

2.

利用第一种填开商品信息的方法将清单填写完毕,点击工具条上的“完成”按钮,返回到发票填开界面。此时,商品信息表中出现“清单行”,所有栏目则不允许修改。

填写销方信息:销方信息中企业名称、纳税人登记号和地址、电话均由系统自动从金税盘和系统参数设置中的企业税务信息中提取,开票时不能修改,只有开户行及账号可以修改。如果该企业有多个账号,可以点击开户行及账号右侧的箭头,从多个账号中任选一个即可。

打印发票:当发票填写完毕且检查无误时,请点击工具条上的“”按钮,则系统首先将所开发票信息记入金税盘与开票软件数据库,随后便弹出“发票打印”对话框,在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

金税盘电子发票教程

进入金税盘,进入发票开具-选择是增值税普通发票还是增值税专用发票,确定后输入打字或者复印的项目,系统弹出要输入的项目名称和税率,最后选择税务编码,要选择服务类,找到打字或者复印税务编码,确定后就可以开发票了。

金税盘电子发票开票步骤如下:

1、首先安装开票系统。根据软件安装说明,完成开票软件的安装。

2、登陆开票系统。金税盘插入电脑USB接口,鼠标双击开票软件图标。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员”,默认密码为“123456”,初始证书口令为“88888888”。

3、登陆系统后进行初始设置:

系统初始化→系统参数设置。

在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址。

并进行测试,若测试未成功检查网络问题。

4、维护商品编码和客户编码。

根据客户提供的开票资料。

及商品信息进行开票信息维护。

5、新购发票的读入。目前购买发票有两个途径:网上购买。

去办税大厅通过介质购买,不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统,不然系统会显示无发票,无法开具发票。网上购买发票下载路径是:发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载;介质购买下载路径:发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。

6、正常发票开具。进入开票界面,进行票面相关信息的录入,打印前除对系统发票各项数据进行确认外,还需对发票打印机进行校对(用白纸进行测试,避免打印出来的发票密码超出密码区)。

7、若当月发票退回,在系统自动作废即可(三联都要退回)。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。

8、跨月的发票若对方需退回重新开具,若未认证,全部联次退回,销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票,系统开具红字发票后再开具正数发票(负数发票三联即红字发票全联存档,正数发票正常处理,即记账联做账,发票联及抵扣联给客户)。

9、跨月的发票若对方需退回重新开具,若对方已做认证,客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表(对方在开票系统申请开具红字发票信息表,并将开具红字发票通知单打印出来(如有必要可由客户提供退回说明书并盖章)。

公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方,并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。

标签: 发票 系统 开具

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