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金蝶如何反记账_金蝶kis凭证过账怎么操作

商标 2023年10月30日 11:11 62 祥恒

大家好!今天让小编来大家介绍下关于金蝶如何反记账_金蝶kis凭证过账怎么操作的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.金蝶如何反记账
2.金蝶kis凭证过账怎么操作

金蝶如何反记账

问题一:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。

问题二:金蝶kis怎么反记账 反过账:Ctrl+F11

反结账:Ctrl+F12

如果键盘上F11上有两个键,并且在下面,那可能需要按Fn+Ctrl+F11

如果是商贸版、专业版,在凭证管理里面,先查询出来,右击已过帐的凭证,有反过账的,如果是新版本的,需要在应用商店里面搜索反过账插件,添加下,就有了;

如果是旗舰版,也差不多,不过新版本,需要另外下载反过账插件的!

问题三:在金蝶软件中怎样反记账呢? 反记账?还是反过账、反结账。你可以在帮助里点开帮助手册,那里有教你的

问题四:金蝶财务软件反结账 反记账的方法 反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12

问题五:金蝶KIS专业版怎样反结账 你直接点结账里面有个反过账按钮你一按就可以了 或者反结账:CTRL+F12

问题六:金蝶KIS如何当期反结账反过账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。

问题七:金蝶KIS专业版的财务如何反结账? 金蝶说权限和其他用户冲突,但是我用manager进去也不行

这功原因不是因为不能反结账,你操作是对的

你这样解决 开始----程序----金蝶----工具----系统工具---系统工具----网络控制工具,打开后你清除一下就可以了

问题八:金蝶在线会计如何反结账 20分 按照步骤操作:

1:选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。

2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。

3:在系统设置中,把修改的用橡皮擦工具擦除,审核人把修改的凭证再审核一下之后把所有凭证再过账。

4:最后结转损益,结账即可。

问题九:金蝶财务软件专业版是怎么反结账的呢? 财务,点击账务处理、期末结账,有个反结账单选;

业务,存货核算、业务期末结账、反结账单选,下一步。。。

问题十:金蝶怎么反过账 标准版和迷你版

CTRL+F11 反过账

CTRL+F12 反结账

CTRL+F9 反扎账

按F1打开帮助菜单里面可以看到快捷键表的

如果是专业版那么在凭证管理的编辑菜单里可以找到反过账选项

金蝶kis凭证过账怎么操作

1、在金蝶kis旗舰版主界面,选择“账务处理”,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11,调出功能,在弹出的反过账选项框中,如果只是对某部份凭证进行反过账,勾选“部份凭证反过账”,若是需要全部反过账,直接点击“完成”,然后找到需要反过账的凭证。

2、金蝶KIS旗舰版在期末处理-期末结账界面,按一下SHIFT按钮,即可调出反结账功能按钮。

金蝶KIS过不了一般会有相应的提示,按提示操作即可。

一半过不了账的常见问题一般有两种情况:

1.提示:“本期没有需要过账的凭证“,那么接下来检查当前所处期间和需要过账凭证的期间是否一致,如果不一致,则需要利用结账达成一致。

2.提示“提示与其他功能有冲突”,那么可以这样操作:开始=》所有程序=》金蝶KIS专业版=》工具=》系统工具=》系统工具=》网络控制工具=》登陆=》DELETE清楚网络控制工具中所有功能代码记录。

金蝶KIS云是金蝶集团面向小微企业打造的管理软件 [2] 产品,金蝶KIS云结合企业管理实际需求,为企业提供数字化解决方案,助力企业上云。金蝶KIS云包括金蝶KIS云·旗舰版、金蝶KIS云·专业版 、金蝶KIS云·标准版、金蝶KIS云·迷你版等系列产品 [2] 。

产品特征:

便捷性:不限位置,云上办公

通过云部署方式在WEB端、桌面端、APP登录使用

简单:交付实施,简单快速

企业无需配置本地服务器、免安装、免维护

安全:账套数据,自主可控

云平台采用多层防火墙保护,确保数据安全

智能:公有云与私有云自有切换

支持KIS云公有云和私有云自有切换,方便部署

超值:按需购买,并发使用

产品按年租赁服务,模块组合购买 [2]

金蝶KIS凭证过账操作流程:单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”,系统便对当前凭证进行过账操作,最后等待系统出现过账报告后,选择“关闭”,结束过账。

凭证反过账——“CTR+F11”

注意:每期至少需要做两次凭证过账:

第一次:结转损益前,要对手工制作的所有凭证进行审核过账;

第二次:点击“结转损益”,根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证,然后再对它进行审核过账;

有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证,审核以后再做结转损益工作。

此项操作可根据需要适时更换操作员。

标签: 金蝶 过账

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