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用友软件跨年怎么弄啊?用友跨年了怎么没有期初余额了?

商标 2023年10月18日 02:04 59 祥恒

本文目录

  1. 用友t3标准版中,跨年的凭证如何冲销?
  2. 用友跨年了怎么没有期初余额了?
  3. 用友u8上年度可以反结账吗?

用友t3标准版中,跨年的凭证如何冲销?

必须找到以前的账的凭证,然后才能冲销

用友跨年了怎么没有期初余额了?

因为只建立新的年度账,还没有把去年的余额结转来。

1、检查上年度12月是否已记账、结账;

2、清空本年数据,重新进行年度数据结转;

3、结转过程中及结束后看是否有相关提示。

总账系统将财务核算和信息技术相YONG合,实现企业财务核算的自动化。企业以ZUI少的人力投入、以ZUI快的速度、以ZUI优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

用友u8上年度可以反结账吗?

可以。

反结账的具体步骤如下:

1、审核上一年的账簿,确保无疑问后,进行期末结转账务操作,结转本期利润及本年利润账户;

2、清理期初余额,将余额结转下一年,以及特殊账务处理;

3、生成全年报表,分析年度报表收益与净利,调整和审核报表数据;

4、将新的账套改为历史账套,重新进行新的期初登记,完成跨年反结账操作。

拓展知识:在进行用友跨年反结账操作时,还要进行账簿及财务报表的迁移操作,以便于跨年反结账前后的财务状态对比,确认反结账是否有误,以保证财务上的准确性

标签: 结账 跨年

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