金蝶软件怎么记账结账(金蝶软件月底怎么结金蝶软件月底怎么结账?)
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金蝶k3怎么过账?
金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。
2.
结账的具体步骤: 1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;
进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已...
点击“财务期末结账”;
3.
结账注意事项 1、确认本月单据全部审核; 2、检查存货的核算避免遗漏;
3、如有固定资产模块记得计提折旧;
4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;
5、在年结之前一定要备份帐套数据;
6、最后进行结账处理。
金蝶软件月底怎么结?金蝶软件月底怎么结账?
1、首先进入系统后,点击财务会计,点击总帐,点击结帐。
2、点击结帐后,点击右侧的期末结帐。
3、进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号。
4、打上勾以后,点击下端开始键。
5、点击开始键后,会出现一个对话框,点击确定。
6、点击确定后,会自动跳转到主界面,可以看到下端的日期已跳转到下个月,即代表结账成功。
金蝶标准版,软件怎么设置直接结账?
1、我们点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。
2、在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。
3、此时再回到“我的KIS”应用中心主页面,这是就可以看到“反过账”这个工具了。
4、此时,我们点击到“账务处理”--“凭证过账”选项。
5、这时就没有跳出不能反过账的字样了,直接点击下方的开始过账。
6、然后跳出凭证在过账的字样,过账完成后会告知你一共过了多少张凭证,点击关闭就可以了。
金蝶反结账后如何结账?
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
金蝶k3结账流程?
金蝶K3结账流程包括以下步骤:凭证审核→ 凭证记账→ 凭证汇总→ 科目余额调整→ 结账√。解释金蝶K3是一款专业的财务管理软件,结账是财务管理中非常重要的一环。按照以上流程进行结账可以保证财务账目的准确性和合规性。在金蝶K3中,如果账目有误或需要修改可以使用科目余额调整功能进行修改,这可以避免直接修改已有凭证带来的错误和不合规情况。另外,结账前需要对凭证进行审核,这是为了保证记账的正确性并且避免出现漏记或重复记账的情况,从而提高工作效率同时也为企业提供合规保障。
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