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金蝶软件里的期末结账后怎么改,金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

商标 2023年09月30日 21:22 68 祥恒

本文目录

  1. 金蝶旗舰版结账流程?
  2. 金蝶期末结账就是备份吗?
  3. 金蝶迷你版已年结后如何反结账?
  4. 金蝶标准版怎么结转到下一年?
  5. 金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

金蝶旗舰版结账流程?

金蝶软件结账操作流程指的是使用金蝶软件进行账务结账的操作流程。金蝶软件结账操作流程主要包括以下几个环节:

一、准备结账

准备结账时首先要核对各科目余额,并更新每一科目的期末余额,并要核对期末库存、期末账款及未收未付款项等情况。

二、不平衡处理

在核对期末科目余额时,有可能会发现科目余额不平衡,此时,需要根据发现的不平衡科目类型和数额,进行调整,以使各科目余额平衡。

三、结账记账

结账记账是指把每一笔期末结账相关的贷和借记录在凭证中。

四、复核或审核

结账完成后,需要进行复核或审核操作,确认期末结账的准确性和可靠性,以及相应的凭证、单据和记账凭证的正确性。

五、财务报表分析

完成期末结账后,需要使用金蝶报表分析功能,对结账后的财务报表数据进行核查和分析,以确认金蝶系统中财务数据的准确性。

拓展知识:金蝶软件结账操作的最终目的是为财务管理提供准确、及时的财务数据,以便各个部门依据该数据制定出科学、合理的决策,进而控制企业的财务风险。

金蝶期末结账就是备份吗?

不是。金蝶期末结账不是备份

需要定期进行数据备份处理。不能更改备份数据,如果是同一科目的变更,可以,如果说不是同一科目的更改,需要冲红更正处理,不然与公司税务申报的数据会不一致。

备份文件的后缀是aib 。 年结时默认自动会生成该年帐套备份,后缀为AXX,其中XX为该年份后二位,如A11表示2011年的年结备份

金蝶迷你版已年结后如何反结账?

金蝶迷你版已年结后反结账方法:

1、进入财务软件主界面,点击账务处理.

2、点击账务处理后,界面跳转i,点击期末结账.

3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始.

4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定.等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了.

5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期.反结账成功.

金蝶标准版怎么结转到下一年?

点击期末结账弹出界面点击前进有期末结账,期末反结账,反过账当期凭证,出纳反轧账,选择期末结账点击完成就弹出界面保存在电脑金蝶账套里备份,当弹出是否保留上一年数据时点击有是和否,点击否就不会删除上一年的数据,全部完成就可以到下一年度了。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。 4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击 5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

标签: 结账 金蝶 期末

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