金蝶标准版怎么反结账(金蝶标准版年结后怎么反结账?)
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金蝶2000标准版反结账快捷键?
金蝶反结账的快捷键是CTRL+F12。
打开金蝶2000财务转件迪择相应的账套登录,在总账界面按快捷键CTRL+F12进入反结账功能界面,选择反结账按钮开始进行反结帐,为方便用户操作金蝶软件还提供了反过账功能,用户可进行相应的操作。
金蝶标准版年结后怎么反结账?
金蝶标准版年结后,如果需要进行反结账操作,可以按照以下步骤进行:
1. 进入金蝶系统,点击“财务管理”模块;
2. 在财务管理菜单中,选择“会计凭证管理”;
3. 在会计凭证管理页面中,选择需要反结账的年度,然后点击“反结账”按钮;
4. 在弹出的确认框中,输入管理员密码并点击“确定”按钮;
5. 系统会提示您反结账成功,此时可以进行相应的调整和修改操作。
需要注意的是,在进行反结账操作之前,一定要备份好相关的数据和文件,以免操作不当导致数据丢失或损坏。另外,反结账操作可能会对系统的稳定性和完整性产生影响,因此建议在非业务高峰期进行操作,并注意遵循相关安全规范和流程。
金蝶跨年反结账步骤?
金蝶财务软件的反结账步骤如下:1. 登录金蝶财务软件,选择需要反结账的账簿。
2. 在“财务管理”模块中选择“结账管理”菜单,点击“反结账”。
3. 在弹出的反结账提示框中,选择需要反结账的期间,点击“确定”。
4. 系统会提示是否备份数据,建议备份数据以免数据丢失。
5. 反结账完成后,系统会自动跳转至最近一期的结账界面。
需要注意的是,在进行反结账前,应该先确认所有的账务处理已经完成并且凭证已经审核完毕。反结账后,原来期间的所有凭证都将失效,需要重新进行凭证处理和审核。因此,反结账应该谨慎进行,以避免数据的错误和丢失。
笔记本金蝶反过账按什么键?
按ctrl+F11键
金蝶反过账的步骤:
1、进入主界面
2、同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选
3、设置要反过账凭证字号,日期—完成
4、完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑
扩展资料:
金蝶财务软件操作通常都是用快捷键比较多,记住快捷键使用起来才能得心应手。以下是整理好的金蝶财务软件快捷键功能汇总:
F1 调出系统帮助。
F7 1、获取基础资料。
2、在自定义报表界面,可以调出公式向导。
F8 保存凭证。
F9 1、界面刷新。
2、在自定义报表界面,可以进行报表重算。
F11 调出计算器。
F12 回填计算器计算结果。
Ctrl+F9 反扎账。
Ctrl+F11 反过账。
Ctrl+F12 反结账。
F3 在凭证录入界面,进行凭证审核。
F5 在凭证录入界面,可以新增凭证。
空格键 在凭证录入界面,可以转换金额的借贷方。
Ctrl+F7,= 在凭证录入界面,实现分录借贷自动平衡。
Ctrl+B 在凭证录入界面,查询科目余额。
Ctrl+P 在凭证录入界面,进行凭证打印。
Ctrl+I 在凭证录入界面,进行凭证打印预览。
Ctrl+S 在凭证录入和凭证序时簿界面,将当前凭证保存为模式凭证。
Ctrl+L 在凭证录入界面,调入模式凭证。
在凭证录入界面,快速复制摘要,可以复制上一条摘要。
Ctrl+F 调出查找界面。
金蝶标准版已结账怎样反结?
反结账Ctrl+F12,本月份没结账就直接反结帐1次,本月份已结账就反结账2次到上月,反结账后再反过账(ctrl+f11),以审核人员的身份进入,编辑里有成批销章,然后再以记账人员的身份进入修改凭证即可。
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