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用友反结账的操作步骤_用友年度结账后如何反结账

商标 2024年01月24日 09:36 56 祥恒

大家好!今天让小编来大家介绍下关于用友反结账的操作步骤_用友年度结账后如何反结账的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.用友反结账的操作步骤
2.用友年度结账后如何反结账
3.用友T3如何反记账?
4.用友T6结账及反结账操作详细步骤

用友反结账的操作步骤

1、首先登陆软件,在软件中,选择“结账”图标,并单击。

2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。

3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。

4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功。

5、最后点击“取消”按钮,退出结账窗口,就完成了。

用友年度结账后如何反结账

1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击该图标。

2、如果想取消20XX年X月份的结账,选择20XX年X月份后,出现蓝条,以示选取成功。

3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。

4、输入密码口令后,20xx年x月份对应的“Y”消失,反结账成功,点击“取消”按钮,退出结账窗口。

用友T3如何反记账?

一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6]键即可。

二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能。用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定。

三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,单击审核菜单下的成批取消审核,系统会自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。

四、这时可以对所有凭证进行修改 用友中对记账凭证修改方法

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。

对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。

第二种是已通过审核但未记账的凭证。

对于已审核但未记账的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在填制凭证功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行审核操作。

第三种是已

用友T6结账及反结账操作详细步骤

用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。

1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。

2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“CTRL+H”,弹出“恢复记账前状态已被激活”点“确定”,退出,点“总账—凭证—恢复记账前状态”,选恢复方式的第二种,输入账套主管的口令。

3、取消审核(用审核人操作):查看凭证是谁审核的,由审核人注册登录后,点“凭证-审核凭证”,找到要取消审核凭证,点“取消”即可。

用友T6结账及反结账操作详细步骤

 你知道用友T6结账及反结账操作步骤是怎样的吗?你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗?下面是我为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的知识,欢迎阅读。

 月末结账

 用友软件T6财务系统

 1、总账:

 审核、记账凭证财务会计?总账?凭证?审核凭证。

 财务会计?总账?凭证?记账。

 2、固定资产:

 固定资产结账 财务会计?固定资产?处理?月末结账

 供应链系统

 3、销售管理:

 审核单据供应链?销售管理?业务?发货?批量处理?批审?全选?确认。

 销售月末结账供应链?销售管理?业务?销售月末结账。

 4、库存管理:

 审核单据入库、出库、略。

 单据记账供应链?存货核算?业务核算?正常单据记账。

 月末结账供应链?库存管理?业务处理?对账、月末结账。

 5、存货核算:

 期末处理供应链?存货核算?业务核算?期末处理。

 月末结账供应链?存货核算?业务核算?月末结账

 6、总账结账:

 对账、结账 财务会计?总账?期末?对账

 财务会计?总账?期末?结账(结账时根据?月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。

 1、总账系统反结账财务会计?总账?期末?结账?选择反结月份?Shift+Ctrl+F6?输入密码确认即可。

 2、总账系统恢复记账财务会计?总账?期末?对账?Ctrl+H+H?凭证?恢复记账前状态。

 3、存货核算反结账供应链?存货核算?业务核算?月末结账?取消结账。

 注:反结8月份时,登陆日期为9月份。

 4、期末处理反结供应链?存货核算?业务核算?期末处理?已期末处理仓库?全选?确认。

 注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

 5、库存管理反结账供应链?库存管理?业务处理?月末结账?取消结账。

 6、销售管理反结账供应链?销售管理?业务?销售月末结账?取消结账。

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标签: 结账 凭证 审核

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