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求金蝶K3供应链操作方法_金蝶K3操作详细流程

商标 2024年01月22日 10:52 52 祥恒

大家好!今天让小编来大家介绍下关于求金蝶K3供应链操作方法_金蝶K3操作详细流程的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.求金蝶K3供应链操作方法
2.金蝶K3操作详细流程
3.金蝶K3使用教程大神们帮帮忙

求金蝶K3供应链操作方法

1、首先可以先登录金蝶K3系统这个选项。

2、然后按照图示路径双击"单据设置"这个选项。

3、选中右边的"生产领料单据",双击,勾选"只能修改,删除,作废本人录入的单据"。

4、勾选"只能修改,删除,作废本人录入的单据"这个选项。

5、单击"保存"并退出,完成系统参数的设置。

金蝶K3操作详细流程

金蝶K3的总账日常处理 1、新增凭证 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入 注意点:基础资料内容的查询:F7 ..:复制上一条摘要 //:复制第一条摘要 Ctrl+F7:借贷调平键 空格键:调整借贷方向(英文状态下) 红字金额:先输数字,再输“负号” 查看→选项→“代码自动提示窗口”等 2、修改、删除凭证 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、修改:需选中错误凭证点“修改”按钮。 b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点“还原”。(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除。 3、凭证审核 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、单张审核:选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。 b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”。 注意点: a、审核和制单人不能为同一人; b、审核以后的凭证不能直接修改和删除; c、原审核人员才可以取消审核(反审核); 4、凭证过账 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账 注意点: A、过账时,凭证不能过账的原因: (1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突 B、凭证错误后的修改方法: a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。 5、账簿的查询 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿(如:总分类账) 注意点: (1)账证一体化:只能查询,不能直接修改。 (2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。 (3)第一次使用多栏账要手工设计。

金蝶K3使用教程大神们帮帮忙

 一、 登陆软件:

 1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。

 2、 组织机构:2011 公司密码2011

 3、 如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政

 命名用户身份登录,用户名:demo 密码demo 确定

 二、 总账管理:

 每月会计流程:注意按流程做账

 正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账

 反流程:反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证

 简化流程:凭证录入—过账—结转损益—期末结账

 1.凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字,F12保存,金蝶计算器

 2.凭证查询:注意过滤条件,排序按凭证号

 新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账

 成批审核:编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)

 凭证过账:编辑—全部过账、全部反过账

 “凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”,还有“成批取消审核、全部反过账”功能。

 结转损益:结账—结转损益

 期末结账:总账—结账—期末结账

 反结账:回到上月

 “冲突”字样:系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务

 三、 查询账簿:

 1、 查询“科目余额表”,注意过滤条件,你要看哪部分?

 *由“科目余额表”联查“明细账及凭证”

 *既可以查询总账科目数据,又可以查询明细科目数据。

 *软件里应用最广泛的表

 *可以查询专项问题,例如“工程施工”

 2、 查询“明细分类账”,注意过滤条件

 3、 查询“多栏账”,注意过滤条件:

 设计:多栏账后期增加明细栏目,要通过设计自动编排进去。

 编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”,2级和3级效果是不一样的。

 4、 核算项目与科目组合表:注意你想要什么数据?

 四、 报表管理:

 1、报表生成:F9

 2、公式取数参数:

 会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表

 3、公式的.意义:

 Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和

 公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格

 4、打印:①打印设置:打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置:边距清零0③预览,宽度调整,手拉,右键列属性给宽度230-260.

 5、跨账套汇总:明白设置原理,分账报表结束,生成汇总报表。

 五、 业务单据操作:

 1、外购入库单(实物入库---往来与成本)

 ①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门

 ②、生成凭证:单据生成凭证

 供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

 按1、2、3、4、5顺序生成凭证,注意过滤条件。

 2、生产领料单:(实物数量出库—材料出库成本核算)

 ①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)

 ②、生成凭证:单据生成凭证(与上面操作一致)

 供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

 六、 “材料出库核算”的操作:月末2次以上操作

 供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。

 七、 月末结账:

 1、 现金结账:出纳操作,现金管理—期末处理—期末结账

 2、 业务结账:会计操作,存货核算—期末处理—期末结账

 3、 总账结账:会计操作,总 账—结 账—期末结账

 八、 月末对账:

 1、 出纳与会计月对账:现金管理—总账数据—与总账对账

 2、 保管与会计月对账:供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账

 九、 业务查询:单据、库存报表查询

 1、 单据查询:审核、反审核、修改、删除

 外购入库单—维护,生产领料单—维护,调拨单—维护

 2、 库存报表:

 存货核算—报表分析—存货收发存汇总表

 存货核算—报表分析—材料明细账

 拓展:

 模块

 金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员,对企业的财务进行全面管理,在完全满足财务基础核算的基础上,实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一,帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变,最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用,同时可与业务系统无缝集成,构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。主要有以下八大模块子系统:

 ——财务管理

 ——供应链管理

 ——生产制造管理

 ——销售与分销管理

 ——人力资源管理

 ——办公自动化

 ——客户关系管理

 ——商业智能

1、首先在电脑中找到并打开金蝶K3软件,来到登录界面,输入账号和初始密码。

2、然后在右上角找到并点击“修改密码”选项。

3、点击修改密码选项,然后在弹出界面,看到如下图所示的修改密码窗口。

4、然后在这个窗口中,输入新密码,然后点击确认。

5、最后点击确定之后,返回到登录页面中,重新输入刚才设置好的新密码登录即可。

标签: 凭证 审核 查询

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