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火车票报销怎么填凭证_差旅费报销单怎么填写?这个单上的车船费和市内交通费有什么区别

商标 2024年01月11日 21:28 58 祥恒

大家好!今天让小编来大家介绍下关于火车票报销怎么填凭证_差旅费报销单怎么填写?这个单上的车船费和市内交通费有什么区别的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.火车票报销怎么填凭证
2.差旅费报销单怎么填写?这个单上的车船费和市内交通费有什么区别
3.报销单的写法
4.差旅费报销单如何填写
5.公交车票报销写什么

火车票报销怎么填凭证

火车票报销填写注意事项如下:

1、报销凭证必须内容、项目真实完整,用途清楚,时间准确,摘要简明,大小写金额相符。需报账的单据,必须按照下列要求进行整理、粘贴,不得随意、无序粘贴。

2、在粘贴单上粘贴票据时,应自右至左、由下到上均匀排列粘贴,确保所粘贴的票据与粘贴单上、下、右三面对齐,不得出边、留空或大量累压粘贴。原始票据应保持原样粘贴,对个别规格参差不齐的票据,可先裁边整理后再行粘贴,但必须保证原始票据内容的完整性。

3、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数(大写)与合计金额(大小写)。

扩展资料

如需报销凭证,可于开车前或乘车日期之日起30日内,凭购票时使用的有效身份证件原件,到车站售票窗口、自动售取票机打印。超过30日的,可联系铁路12306客服中心办理。

需要特别注意的是,电子客票报销凭证作为国家税务部门认证的有价票据,只能办理一次,请妥善保管。

中国新闻网-铁路电子客票来了 全攻略:怎么使用如何报销

差旅费报销单怎么填写?这个单上的车船费和市内交通费有什么区别

问题一:报销申请怎么写 A4白纸写

申请

本人由于****原因,需要预缴学费,***元。特此申请,请批准!

申请人:***

领导签字后,报销时做凭证,附在报销单后面。

问题二:车票报销申请怎么写如题 谢谢了 报销申请应包括时间,地点,价钱,及性质 追问: 我是从 西安 到绵阳 回答: 那就写 西安 到绵阳,什么时候,多少钱,性质如出差就可以了

记得采纳啊

问题三:高中毕业生路费报销申请书怎么写 学汽修来校报销路费了,在北京

问题四:公司报销申请怎么写 报销申请

XXXX公司财务部:

我是LL科科员(或科长),由于工作需要,公司项目的运营,需要缴纳项目电气费8万元整,工程款6000元整,特此申请。

希望早日批准。

申请人XXX

2011/4/14

希望能帮到你,望采纳。

问题五:怎么写费用报销申请表 A4白纸写

申请

本人由于****原因,需要预缴学费,***元。

特此申请,请批准!

申请人:***

领导签字后,报销时做凭证,附在报销单后面。

问题六:油费申请报销怎么写? 每个月填一个报销单,把油费的发票粘在粘单上,另外附一个行程表,及油钱,就是说,什么时候去了哪里,花了多少油钱,然后找找主管签字,拿到财务去让他们帮你做单就好,但是,前提是你们公司能够报销交通出行费。

问题七:请求上级批准报销费用的报告怎么写? 10分 关于XX项目费用的核销申请报告

XX科(部或其它):

在此次XX项目运作实施中,原计划资金费用为XX元,实际操作中花费XX元。超支部分已经得到XX部门批准(批件附后),特此申请核销。

注:有关票据附后。

申请部门:

日期:

核准: (签字)

审批: (签字)

问题八:探亲假路费报销申请怎么写 公司人事部及财务部应该有探亲假相关规定及报础流程,根据财务要求填好报销申请表并对应粘贴好车票等相关票据,逐级请领导签字即可等财务报销入账。

各单位规定不一样,建议你还是询问一下公司人事部或者财务部,也可咨询报销过的同事。

问题九:公司申请电话费报销 怎么写 具体情况如下: 电话费报销申请

因工作需要经常要与设备厂家及公司各部门联系,致使我的话费不断增加,经济负担加重,但为不使公司业务中断,我都要按时交话费,结合以上原因特申请公司饥以为我每月报销50元话费,请领导审批。

申请人:

日期:

以上是我粗略一写,具体的情况细节你再细化一下,希望可以帮到你。

报销单的写法

差旅费报销单的填写步骤如下:

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用蓝色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。

扩展资料:

差旅费报销单的填写注意事项如下:

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、过路费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的,当事人须作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。

差旅费报销单如何填写

报销单一张写不下了要写两三张,前一张要结出合计数。

1、费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。

2、报销单填写不规范的问题

1)小写金额与人民币符号之间有空格

要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ ?100;

2)大写金额无数字部分没有用零或?补齐

要求:大写金额无数字部分用零或?补齐;

3)报销单上字迹有涂改和勾抹

要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;

4)大写金额书写有误

要求:金额填写规范,无书写错误;

大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5)大写金额与小写金额不一致

要求:小写金额与大写金额保持一致;

6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3、报销原始单据的问题

1)取得发票上没有加盖销售方发票章

要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;

2)取得收据上没有加盖销售方财务章

要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;

3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4)报销的手撕非机打车票上没有税局监制章;或虽有税局监制章,但是没有防伪识别码或水印

要求:手撕非机打车票要印有税局监制章,并且有防伪识别码或水印;

4、报销单粘贴的问题

1)票据粘贴杂乱无章

要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;

2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴

要求:要用胶水粘贴附件;

3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看

要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。

扩展资料

1、需要填写自己的报销部门,需要写明所属部门;

2、报销的时间,填写自己的时间,然后需要填写报销单凭证数量;

3、在想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途;

4、金额的汇总,这里汇总后需要加上?,防止别人在前面改写;

5、再在各项中填写合计金额,这里使用123456789这样的数字;

6、将没有填写的地方打上×,有些票据需要用大写;

7、报销的人需要签字,只能本人签字;

8、把发票整理好贴在报销单上;

9、弄一张纸贴好发票即可,需要注意不要贴太狠,需要保证看得到。

百度百科——报销单

公交车票报销写什么

问题一:差旅费报销单怎么填 报销单,属于自制凭证,各单位的格式不同,内容大同小异,你到单位财务室要报销单,按格式填写就可以了:单位:填报销人所在的部门

年月日:填报销日期

其他费用,指除车费、宿费等之外的费用,如电话费、运费、邮费等

其他按图中红字填写

问题二:差旅费报销单一般由谁填写,报销人?出纳?会计? 报销人写,会计审核上面写的价钱是否正确,签字,领导签完字,出纳看字付款

问题三:公司差旅费报销单怎么填写? 我个人给你介绍一款叫做易快报的软件,不管是个人财务的整理,还是报销单据所以要用到的流程,还有各种各样的审核流程,用着一个软件就可以全部搞定,总之我是觉得特别的方便快捷。

问题四:如何填写差旅费报销单 300元的发票是外地的,20元的发票是本地的,可能会引起税务机关的询问,当然,不是大问题,随便找点理由就可以,譬如出发前在本地吃的饭什么的。至于20元所填写的项目,根据你找到的发票来填,餐费发票就填餐费,车费发票就填交通费,等等。

问题五:差旅费报销单有什么作用填写要求是什么? 员工出差回来就必须把出差期间的费用发票整理汇总好再填写报销单才能报销得到出差期间的费用,报销单上应该填写清楚出差人的部门,出差的日期,出差地点,然后把出差的费用发票金额分类汇总写上去,之后给部门负责人签名审核,再交到财务处等待审核,待审核批准后,财务会要求报销的员工在报销单上签收。

问题六:差旅费报销单的具体填制方法 先回答你第一个问题:烟不要列到报销单中,进管理费用(招待费)附发票

复印费走管理费用(办公费)

无发票的餐费,正规企业都有差旅费报销规定,有餐补的规定,到省会城市补多少钱,县级市补多少,如没有规定,编一个,盖上公章或董事会章,如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分,就不用拿发票了,直接填到报销单补助(如没有列示以后重买或印制,财政对报销单没有具体规定,如果不够,让经办或老板找些票子补吧,如果宿费和餐费不是太出格耿有发票谈不上查补所得税的,你的明白?

问题七:差旅费报销单如何填 1.是的

2.是锭

3.是的

4.是的

5.报销的金额是定了的,一般不用划.我们单位就不划

问题八:差旅费报销单中的出差事由怎么填? 就是出差的原因,因何出差

问题九:差旅费报销单和费用报销单的区别 京师财税网为您解答:

差旅费报销单:报销餐费车费住宿费等。

费用报销单:其他费用(一般差旅费也可以填这个报销)。

费用名称直接写交通费(差旅费)

如果是本市摘要写:报销交通费

是外市写:报销差旅费

 各单位解决交通费的办法不同,有的实报实销,有的按职务远近时长定额补助。

第一种把票根留好与其它交通票据一起报。

第二种比较复杂,一般是火车飞机票实报,住宿,市区交通包干,回来按天发补助,或是在报销车船机票事时,按天报销一定的出差补助。出差补助按级别是有差别的,国家有规定,私企就不好说了。

报销费用的填制要求:

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

标签: 报销 报销单

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