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红字专票怎么开(红字专用发票开票流程)

注册商标 2023年08月30日 02:14 88 祥恒

目录一览:

开红字发票流程操作

开红字发票操作流程如下:

1、递交信息内容:用户需要在所得税出具系统软件中填好相关红字发票的有关信息,并交给本地的财务单位进行审核审批;

2、审批审核:在审批通过以后,税收部门会将通知书号入录,并通告有关客户;

3、开票:在之上过程结束以后,客户可在开票系统中出具红字发票。

拓展资料:

一、红字发票购买方。1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

二、红字发票销货方。由销货方申请开具负数发票的情况(前提是发票未认证,发票在180天的认证期内),具体情况如下:1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

如何开具红字普通发票?

电子普通发票的开具方式如下:

1、登录进入开票系统,点击发票填开,再点击增值税电子普通发票填开;

2、页面弹出发票号码确认,点击确认;

3、进入电子发票填开界面,点击红字;

4、页面弹出发票号码填写界面,输入错误发票的代码、号码两次;

5、填写好错误的发票代码和号码之后,点击下一步;

6、页面弹出错误发票的内容,点击查看发票明细,核对发票内容,然后点确定;

7、点确定后,页面会弹出一张负数发票,点保存,原错误的电子发票即被冲红;

8、页面弹出继续开具电子发票,点确认,重新开具一张正确的电子普通发票即可。

《中华人民共和国发票管理办法》第十六条

需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。税务机关根据发票管理的需要,可以按照国务院税务主管部门的规定委托其他单位代开发票。

禁止非法代开发票。

怎么开红字发票?

一、正面回答

首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可。

二、分析详情

开具红字增值税专用发票信息表或开具红字货物运输业增值税专用发票信息表所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为认证相符并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方在填开信息表时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中转出。

三、完成认证后开具红字发票的分两种进行处理

1、如果申请开具红字发票时企业已经申报抵扣了进项税额,企业应直接进行进项税额转出。因为经认证结果为认证相符并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方必须将已申报抵扣的进项税额暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中转出;

2、如果申请开具红字发票时企业未申报抵扣进项税额,企业应先申报抵扣进项税额并同时转出。比如购买方在开票当月完成认证且申请开具红字发票,或购买方为外贸企业,纳税人未申报抵扣该进项税额,申报时可将该进项税额列入当期进项税额,同时暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中。

红字发票怎么开 开红字发票操作步骤

1、首先打开开票软件,点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”,根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。

2、点击“下一步”,如果发票信息在本地数据库内,软件会自动读取票面信息,点击“确定”。

3、填写联系电话和申请理由,确认无误后,先点击“保存”,保存成功后,点击“上传”,上传成功后点击“退出”。

4、然后点击“红字发票管理”,接着点击“增值税专票红字信息表审核下载”,下载已审核过的红字信息表。

5、下载成功后点击“发票管理”,接着点击“发票填开”,然后点击“增值税专用发票填开”,继续点击“确定”。

6、点击“负数”然后点击“导入开具”导入已下载的信息表,点击“确认”打印即可。

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