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请问金蝶怎么跨年度反结账?_金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

商标 2023年12月06日 16:09 55 祥恒

大家好!今天让小编来大家介绍下关于请问金蝶怎么跨年度反结账?_金蝶标准版年末结账后,怎样反结账的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.请问金蝶怎么跨年度反结账?
2.金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
3.金蝶k3怎么反过账反结账

请问金蝶怎么跨年度反结账?

金蝶跨年度反结账的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成独具特征的个性化服务方案。

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金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

1、具有反结帐权限的用户,登录到相应的A/C集

2、登录系统后,根据图中所示的路径双击Anti-checkout[反结账]按钮双击

3、如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。

4、此时,将弹出[Anti-checkout]操作界面,如下图所示。

5、单击“下一步”按钮以确认防结帐。点击“确定”按钮。

6、单击“确定”按钮后,系统开始检出

7、防结帐完成后,单击“完成”按钮,登录界面将自动弹出,允许您再次登录系统。

金蝶k3怎么反过账反结账

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。

对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。

扩展资料:

结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。

转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。

结计“过次页”发生额的方法

结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

百度百科-期末结账

1. 有取消和关闭登录帐户的用户,如下图。

2.登录系统后,根据路径双击“删除并关闭处理”按钮,如下图。

3.如果查找不方便,可以直接在界面右上角输入“取消签出”快捷键20060,然后输入,如下图。

4.取消并关闭接口,如下图。

5.单击next按钮,确认关闭,然后单击ok,如下图

6.单击ok取消,如下图。

7.取消关机后,系统会自动弹出登录界面,允许您再次登录系统。在上一个期间的文档处理完成后,可以恢复上一个期间未关闭的处理,如下图。

标签: 结账 金蝶

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